售后管理制度及流程?
一信念:尊重、理解、幫助我們的顧客,全心全意為顧客服務;
二必須;穿服務工作服及佩戴工卡;必須填寫服務記錄單,服務完畢請用戶簽署意見。
三準確:安裝操作技術準確;機器調(diào)試操作準確;產(chǎn)品日常維護及注意事項傳授準確。
四不準:不準向客戶索要好處,不準講粗話,不準損壞顧客物品,不準要用戶的禮品。
五個一:一張名片,一副鞋套,一塊抹布,一份回執(zhí),一份責任。
存貨管理制度及流程?
為了確保公司存貨管理的有效、有序、正確、無損,物流管理部門(無論是第三方物流,還是本公司物流部)對庫房的管理必須滿足本制度的有關規(guī)定,切實履行庫房管理的職責,做到收貨及時,出入有據(jù),賬目清晰,存貨碼放整齊,達到賬實相符、賬賬相符。6.1 外購件存貨采購的前期工作。
6.1.1 研發(fā)部將新產(chǎn)品BOM清單下發(fā)給各有關部門,并依據(jù)新增產(chǎn)品BOM清單與原用友管理系統(tǒng)中的存貨檔案的差異增加存貨檔案,并在系統(tǒng)中建立產(chǎn)品BOM清單,確保存貨檔案的完整。
6.1.2 新增存貨檔案的建立及庫別、庫管員的確定。
由研發(fā)工程師簽發(fā)新增“存貨檔案審批單”,經(jīng)商務部會簽確認為新增存貨后,經(jīng)研發(fā)部主管批準,在系統(tǒng)中由研發(fā)部的存貨檔案維護員增加錄入存貨檔案,并將新增存貨檔案審批單及時下發(fā)給財務部和物流庫房管理部,由物流庫房管理員分派確定新增存貨的入庫庫別及庫管員,并在系統(tǒng)中建立庫管員與存貨檔案的對應關系,財務部以此審核確定存貨檔案的建立完成,確認系統(tǒng)滿足了存貨采購的充要條件。
6.1.3 工藝BOM的確定。工藝部依據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝需要編制產(chǎn)品工藝BOM清單,并在用友系統(tǒng)管理中建立,下發(fā)給商務部、制造部、采購部、財務部及物流芳千古部。
工程管理制度及流程?
流程一般包括:
組建施工的管理體系、熟悉和審核施工圖、編制施工組織設計和施工方案、編制施工進度計劃、施工材料準備、確定施工班組、資料報送等內(nèi)容。
制度一般有:施工準備工作制度、施工現(xiàn)場管理制度、工程竣工驗收制度、項目檔案管理制度、事故責任管理制度
酒店采購管理制度及流程?
酒店采購管理制度主要包括以下內(nèi)容:
一丶食材及加工輔料的日常采購。主要由廚師長填寫采購單,分管副總審核,特殊情況下報總經(jīng)理批準(大批件)交采購部采購。采購質(zhì)量和數(shù)量控制:由質(zhì)檢員(或廚師)負真檢驗,財務負責價格的審查和市場調(diào)查。
二丶其它用品采購(如煙丶酒易耗品)及辦公用品采購,按正常申請丶部門負責人審核,分管副總批準(超過一定額度報總經(jīng)理批準),交采購部采購。
采購流程:申請→報批→采購→驗貨(檢驗)→入庫(食材及時到廚房)→報銷
物資采購管理制度及流程?
為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括:單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格因素,擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。
1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時處理。
1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。
資源管理制度及流程?
各分支機構(gòu)人力資源部門參照制定相應政策,報公司人力資源部審核后執(zhí)行。
招聘工作應根據(jù)每年人力資源管理計畫進行。如屬計畫外招聘應提出招聘理由,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可進行。
數(shù)據(jù)安全管理制度及流程?
1使用范圍
適用于集團在生產(chǎn)、研發(fā)、行政管理中形成的文件(如:合同、圖紙、技術報告、企業(yè)標準、管理制度、圖片、程序、數(shù)模、人事檔案、財務報告等)及模型、樣機、樣件等。
2保密要求
2.1新員工進入集團后,由人力資源部組織進行《保密制度》學習培訓,并簽訂《知識產(chǎn)權(quán)及保密協(xié)議》。
2.2員工由于項目工作需要,必須將數(shù)據(jù)攜帶外出、復印、打印或者經(jīng)由電子郵件、傳真發(fā)送,必須由其主管項目經(jīng)理批準,并登記備案。
2.3集團電腦配置實行一機一人,每臺電腦必須設置個人密碼,任何人不得將個人密碼告訴他人,否則后果自負。
3獎懲
因疏忽或無意泄漏集團數(shù)據(jù)者,由集團根據(jù)情節(jié)進行處罰。
工廠售后管理制度及流程?
、原材料進廠后,倉庫保管人員應及時把取樣通知單及質(zhì)量證明書,一起送交理化室,通知取樣鑒定。
2、理化室接到取樣通知后,應立即進行取樣鑒定,在付款期內(nèi)得出鑒定結(jié)果。
3、原材料的檢查標準,一律按國家標準,以本廠的技術規(guī)定和鑒定的合同為依據(jù)。
4、材料鑒定后,符合有關標準或合同條文,理化室要根據(jù)本廠制定的原材料使用技術標準,確定投用項目,填寫材料歷史卡,并將鑒定結(jié)果通知供銷倉庫。
5、原材料經(jīng)檢查不符合國家標準及有關合同條文,理化室要及時上報,由品管部和技術部商定處理意見,同時書面通知財務部,拒絕付款。如果經(jīng)廠有關部門協(xié)商可以代用,并不影響質(zhì)量的可以入庫,但必須辦理手續(xù),經(jīng)使用車間同意并簽寫材料代用單,送交技術部,品管部研究,總經(jīng)理批準,否則一律不準代用或入庫。
6、原材料進廠,有些檢驗項目由于條件限制不能檢查,可以到外單位或有關部門解決,但其結(jié)果必須經(jīng)品管部、技術部簽字生效。
7、材料必須專料專用,如需代用,需經(jīng)有關部門分析、研究,同意后由技術部和品管部聯(lián)合通知有關部門方可投入生產(chǎn)。
發(fā)貨流程及管理制度?
網(wǎng)上購物越來越普及,大大方便了人們的日常生活。隨著越來越多的人加入網(wǎng)購大軍,網(wǎng)購的管理應該越來越規(guī)范。當買家下單成功后,賣家應在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨,在買家確認收貨后才能收款。
買家要維護自身的消費者權(quán)益,遇到物流或者其他問題,先與賣家和諧溝通,溝通無果再采取相關管理辦法解決。無論是賣家還是買家,都應該嚴格遵守網(wǎng)購管理制度,為營造一個和諧健康的網(wǎng)購環(huán)境共同努力。
會議制度管理制度及流程?
公司會議的規(guī)范化、制度化是公司建立正常工作秩序;強化管理要求的主要途徑。為了提高工作的實效,重視時間效應的管理,使經(jīng)營活動過程中各種會議,通過合理的組織能夠高效率、高質(zhì)量地保障每次會議均能產(chǎn)生預期的、較好的作用,特制定本細則。